目 录
第一部分:致公党柳州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:致公党柳州市委员会2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:致公党柳州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:致公党柳州市委员会概况
一、主要职能
1、参政议政
致公党在国家政治生活中履行参政党职能,参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行,发挥参政议政、民主监督的作用。今年致公党柳州市委积极参加中共柳州市委、市政府组织召开的对市委工作报告、市政府工作报告的征求意见会,围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题献言献策,履行好服务参政议政、民主监督等参政党职能。
2、发挥侨海优势,积极参与社会服务
一是助力打赢“新冠疫情”阻击战。今年,新冠肺炎席卷全球,我们第一时间发出倡议,广泛动员党员积极投身到战“疫”之中。党内共有25名医务工作者披甲抗“疫”,书写了医者仁心、舍身奉献的大爱篇章。组织基层党员向广西慈善会、广西红十字会、广西光彩事业促进会、柳州慈善会等慈善机构捐款64.3万,筹集防疫物品31.64万;积极响应致公党中央号召,以“爱心小包裹”捐赠方式向海外捐款1.49万元,以浓浓的侨海之情诠释了与国家风雨同舟,共克时艰的坚定决心。同时,发挥人才荟萃、智力密集的优势,围绕科学防控疫情、积极应对疫情对经济社会的影响等方面建言献策,向致公党广西区委、市委市政府报送建议11篇。弘扬正能量,通过微信公众号、板报等形式,宣传奋战在抗“疫”一线本党派的医务工作者、干部等的先进事迹,传播疫情防控工作部署和科学防控知识,充分展现了致公党在抗击疫情战斗中的社会角色和担当作为。
二是积极开展扶贫扶困工作。积极参与统战系统扶贫攻坚活动,向融水和三江县捐款捐物合计近3万元,同时组织农业种养、医疗卫生、环保、教育等方面的党员和企业家参与,开展了螺蛳养殖、健康咨询、法律咨询和现场招工等活动。依托“致公画院”,充分发挥党内书画人才优势,坚持开展书画走基层活动,受到广大群众欢迎,进一步树立了致公党良好的社会形象。
二、部门决算单位构成
我单位目前编制为6人,2020年末,机关人员实有人数5人,退休人员5人,全部纳入财政供养,实行部门预算和财政统发。致公党市委会机关设两科一室,即:组织科、宣传科、办公室。
机构和人员情况表
单位:人
单位名称 | 单位 性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 | 退休 | 聘用 人数 | 遗属 |
中国致公党柳州市委员会 | 行政 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
第二部分:致公党柳州市委员会 2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 135.16 | 一、一般公共服务支出 | 87.26 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||
四、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、经营收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 14.69 | ||
九、卫生健康支出 | 8.43 | |||
十九、住房保障支出 | 4.98 | |||
本年收入合计 | 135.16 | 本年支出合计 | 115.36 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 4.85 | 年末结转与结余 | 24.65 | |
收入总计 | 140.01 | 支出总计 | 140.01 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 135.16 | 135.16 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 107.06 | 107.06 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 107.06 | 107.06 | |||||
2012801 | 行政运行 | 68.03 | 68.03 | |||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 13.25 | 13.25 | |||||
2012804 | 参政议政 | 25.78 | 25.78 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.70 | 14.70 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.70 | 14.70 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.10 | 5.10 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 8.43 | 8.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.41 | 5.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 0.19 | 0.19 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 115.36 | 95.13 | 20.24 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 87.26 | 67.02 | 20.24 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 87.26 | 67.02 | 20.24 | |||
2012801 | 行政运行 | 67.02 | 67.02 | ||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | |||
2012804 | 参政议政 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.69 | 14.69 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.69 | 14.69 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.09 | 5.09 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.43 | 8.43 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.41 | 5.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 0.19 | 0.19 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 135.16 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 87.26 | 87.26 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 23 | 14.69 | 14.69 | |||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 8.43 | 8.43 | |||
8 | 九、卫生健康支出 | 25 | 4.98 | 4.98 | |||
9 | 十九、住房保障支出 | 26 | |||||
10 | 27 | ||||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 135.16 | 本年支出合计 | 29 | 115.36 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 4.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 24.65 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 140.01 | 合计 | 34 | 140.01 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 115.36 | 95.13 | 20.24 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 87.26 | 67.02 | 20.24 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 87.26 | 67.02 | 20.24 | |
2012801 | 行政运行 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | |
2012804 | 参政议政 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.69 | 14.69 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.69 | 14.69 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.09 | 5.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.43 | 8.43 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.43 | 8.43 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.41 | 5.41 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.98 | 4.98 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.98 | 4.98 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.19 | 0.19 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 80.64 | 302 | 商品和服务支出 | 9.39 |
30101 | 基本工资 | 19.74 | 30201 | 办公费 | 0.28 |
30102 | 津贴补贴 | 15.22 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 20.61 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.86 | 30204 | 手续费 | |
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.45 | 30206 | 电费 | 0.23 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.15 | 30207 | 邮电费 | 1.75 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.41 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 1.16 |
30113 | 住房公积金 | 4.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.09 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 5.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |
30228 | 工会经费 | 0.79 | |||
30229 | 福利费 | ||||
30399 | 其他个人和家庭的补助 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
…… | …… | 30239 | 其他交通费用 | 4.74 | |
…… | …… | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | |||
人员经费合计 | 85.74 | 公用经费合计 | 9.39 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | ||||||||||||
类 | ||||||||||||
款 | ||||||||||||
项 | ||||||||||||
注:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:致公党柳州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计140.01万元,支出总计140.01万元,与2019年相比,收、支分别增加9.68万元、9.68万元;分别增加7.43%、7.43%。增加的主要原因:增人增资,公用经费定额增加。
二、2020年度收入决算情况
2020年本部门收入总计140.01万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入135.16万元,占比96.54%;年初结转和结余4.85万元,占比3.46%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计140.01万元,其中:基本支出95.13万元,占67.95%;项目支出20.24万元, 占14.45%,年末结转和结余24.65万元,占比17.6%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收入135.16万元,支出总计115.36万元,与2019年相比,财政拨款收入增加16.4万元,增长13.81%;支出减少4.8万元,降低3.99%。收入增加的主要原因:增人增资,公用经费定额增加。支出降低原因:市委会换届延迟至下年1月举行,费用结转次年使用。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出115.36万元,占本年支出合计的82.39%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少4.8万元,降低3.99%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出115.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出87.26万元, 占75.64%;社会保障和就业(类)支出14.69万元,占12.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.43万元,占7.31%; 住房保障(类)支出4.98万元,占4.32%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为107.97万元,支出决算为115.36万元,完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2019年度绩效补发、补2019年增人增资其他商品服务支出、2019年度考核优秀奖励、2020年度绩效考评奖励、2020年增人增资、补2019年增人增资(公积金、养老保险、医疗保险)、2020年7-2021年6月公务员医疗补助差额、2020年购房补贴等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:
1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。 年初预算为40.32万元,支出决算为67.02万元,完成年初预算的166.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2019年度绩效补发、补2019年增人增资其他商品服务支出、2019年度考核优秀奖励、2020年度绩效考评奖励、2020年增人增资等。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13.5 万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的78.67 %。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约原则,压减开支。涉及项目有慰问生病、去世党员,聘用人员工资、办公设备购置费。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为27.11 万元,支出决算为9.62 万元,完成年初预算的35.49%。决算数小于预算数的主要原因是(1)没有开展外出学习培训活动;(2)市委会换届延迟至次年1月,费用结转;
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相一致。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.29万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有补2019年增人增资:养老保险。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.15万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相一致。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.95万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有补2019年增人增资医疗保险缴费。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.84万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目是补机关、参公单位2020年7月-2021年6月公务员医疗补助差额。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.72万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有补发2019年度增人增资公积金。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2020年购房补贴。
六、20120年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出95.13万元,其中:
人员经费85.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴等;
公用经费9.39万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.11万元,增长25%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2019年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2019年持平;公务接待费支出决算0.55万元,比2019年增加0.11万元,增长25%。
公务接待费支出增加的主要原因是接待上级及地方有关部门的考察调研、各地致公党兄弟单位交流等公务接待支出,2020年共接待国内来访团组4个、来宾40人次,接待人次增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.55万元,占100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因是公务用车改革,取消一般公务用车。
3.公务接待费支出0.55万元。其中:国内公务接待支出0.55万元。主要用于接待上级及地方有关部门的考察调研、各地致公党兄弟单位交流等公务接待支出。2020年共接待国内来访团组4个、来宾40人次,主要是致公党区委、北海市委会、钦州市委会来柳调研。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国致公党柳州市委2020年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国致公党柳州市委2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、 2020年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。其中,一级项目三个,二级项目六个,共涉及预算资金135.16万元,自评覆盖率达到 100%
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示,上述部门整体支出绩效情况理想,达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。
十一、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出9.38万元,比2019年减少17.2万元,下降64.71%,下降原因是:因疫情原因减少外出培训活动,严厉贯彻厉行节约原则,减少开支等。
(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.17万元,其中:货物支出0.17万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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