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致公党柳州市委员会2020年部门预算公开

  • 2020-02-18    致公党柳州市委员会

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致公党柳州市委员会2020年部门预算公开

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:致公党柳州市委2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:致公党柳州市委2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:致公党柳州市委员会概况

 

一、主要职责

致公党柳州市委会围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题建言献策,履行好参政议政、民主监督等参政党职能,积极带领广大党员开展参政议政、社会服务工作。认真做好课题调研、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。2020年本部门主要工作安排如下:

(一)做好市委会换届工作

(二)开展区委课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。 

(三)开展海外联谊和对外交流等对外活动。 

(四)开展基层组织负责人学习培训;举办新党员及骨干党员学习培训班;市委会机关干部培训。 

(五) 开展春节、三八节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

(六) 开展社会服务活动。

(七) 接待区委及各地市社组织来访调研考察。

 

二、机构设置情况

本部门有直属单位1个。其中:

行政单位1个:致公党柳州市委员会

机关本级内设3个科室,分别为:办公室、组织科、宣传科

                                     

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人,其中:行政编制6人,编内在职4人,其中:行政在职4退休补助5人。                

(一)机关本级

编制6人,其中:行政编制6人。编内在职4人,其中:行政在职4人,退休补助5人。

 

第二部分:致公党柳州市委员会2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:致公党柳州市委会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算107.97万元,同比减少2.85万元,同比减少2.6%,减少的主要原因:公用经费定额压减。

 

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出107.97万元,同比减少2.85万元,同比减少2.6%,减少的主要原因:公用经费定额压减。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)201类一般公共服务支出80.93万元,一般公共预算75%,同比减少4.05万元,同比减少4.8%。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、专项业务费、学习培训费、设备购置节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届等。 

(二)208类社会保障和就业支出类科目支出14.53万元,一般公共预算13.5%,同比增加0.88万元,同比增长6.5%万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等。

(三)210类卫生健康类科目支出7.79万元,一般公共预算7.2%,同比增加0.73万元,同比增长10.3%主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

(四)221类住房保障支出4.72万元,一般公共预算4.4%,同比减少0.41万元,同比减少8%主要用于在职住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出67.36万元,同比减少6.17万元,同比减少8.4%,减少的主要原因:公用经费定额压减。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费56.67万元,同比减少3.18万元,同比减少5.3%,其中

基本工资11.05万元,同比减少2.08万元,同比减少15.8%;津贴补贴9.75万元,同比减少3.2万元,同比减少24.7%;奖金9.28万元,同比增加0.93万元,同比增加11.1%;退休费4.45万元,与上年持平;机关事业单位基本养老保险缴费6.29万元,同比减少2.27万元,同比减少26.5%;职业年金缴费3.15万元;职工基本医疗保险缴费2.95万元,同比减少0.26万元,同比减少8.1%;公务员医疗补助缴费4.84万元,同比增加0.99万元,同比增长25.7%;其他社会保障缴费0.08万元,同比减少0.14万元,同比减少6.4%;住房公积金4.72万元,同比减少0.41万元,同比减少8%。

(二)公用经费10.69万元,同比减少3万元,同比减少21.9%。其中:

办公费0.74万元,同比减少0.24万元,同比减少24.5%;印刷费0.09万元,同比减少0.03万元,同比减少1.5%;水费0.08万元,同比减少0.02万元,同比减少20%;电费0.33万元,同比减少0.11万元,同比减少0.3%;邮电费0.21万元,同比增加0.69万元,同比增长76.7%;物业管理0.06万元,同比减少0.02万元,同比减少25%;差旅1.11万元,同比减少0.07万元,同比减少4.7%;维修(护)0.18万元,同比减少0.06万元,同比减少25%;会议0.21万元,同比减少0.07万元,同比减少25%;培训0.18万元,同比减少0.06万元,同比减少25%;公务接待0.12万元,同比减少0.04万元,同比减少25%;工会经0.79万元,同比减少0.07万元,同比减少8.1%;其他交通费用3.12万元,同比减少0.9万元,同比减少22.4%;其他商品和服务支出2.39万元,同比减少1.4万元,同比减少36.9%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2010年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元,比2019年预算0.16万元,同比减少0.04万元,同比减少25%。减少主要原因:厉行节约  

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年持平

(二)公务接待费2020年预算0.12万元,同比减少0.04万元,同比下降25%,增加(减少)原因:公务接待次数减少。                                               

(三)公务用车购置费及运行费2020年预算0万元,与上年持平

1.公务用车购置费2020年预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元,与上年持平

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算107.97万元,同比减少2.85万元,同比减少2.6%,减少的主要原因:公用经费定额减少。

 

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算107.97万元,同比减少2.85万元,同比减少2.6%,减少的主要原因:公用经费定额减少。

一般公共预算收入107.97万元同比减少2.85万元,同比减少2.6%,减少的主要原因:公用经费定额减少。

 

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算107.97万元,同比减少2.85万元,同比减少2.6%,减少的主要原因:公用经费定额减少。

 

(一)按支出功能分类科目划分

    1.201类一般公共服务支出80.93万元,一般公共预算75%,同比减少4.05万元,同比减少4.8%。主要用于工资性支出、绩效考评奖、一般公用经费、专项业务费、学习培训费、设备购置节日慰问活动费、课题调研费和基层组织换届等。 

2.208类社会保障和就业支出类科目支出14.53万元,一般公共预算13.5%,同比增加0.88万元,同比增长6.4%万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴等。

3.210类卫生健康类科目支出7.79万元,一般公共预算7.2%,同比增加0.73万元,同比增长10.3%主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4.221类住房保障支出4.72万元,一般公共预算4.4%,同比减少0.41万元,同比减少8%主要用于在职住房公积金。

(二)按支出结构划分

1.基本支出67.36万元;占支出总预算62.4%,同比减少6.17万元,同比减少8.4%。主要用于工资性支出绩效考评奖、一般公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费和离退休生活补助、物业补贴、城镇职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、在职住房公积金

2.项目支出40.61万元;占支出总预算37.6%,同比增加3.32万元,同比增长9%。主要用于专项业务费、节日慰问费、课题调研费、办公设备购置费。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算2.5万元,与上年持平按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购2.5万元(其中:货物类采购2.5万元),占政府采购预算的100%,与上年持平。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

  本部门无重要事项情况。

 

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算67.36万元,同比减少6.17万元,同比减少8.4%。减少原因:公用经费定额减少。

)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本单位资产帐面价值共计4.9万元,其中:办公设备及办公家具4.9万元。

)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标情况

 

四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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