九三学社柳州委员会 2019年度部门决算

  • 2020-08-04  柳州政协_九三学社信息员  

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第一部分:九三学社柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:九三学社柳州市委员会2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:九三学社柳州市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

部分:名词解释


第一部分:九三学社柳州市委概况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社的基本职能是参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商。社柳州市委坚持以经济建设为中心、科学发展为主题,紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式,努力促进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的协调发展参政议政。开展了多方面的社会服务,如“送医送药下乡”和“国际科学与和平周”等社会活动。发挥本党派优势,为推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设,促进社会公平正义,维护社会安定团结贡献力量。

二、部门决算单位构成

九三学社柳州市委员会成立于1985年7月。市委机关本级没有下属单位,3个职能科室,具体为:办公室、组织部、宣传部。单位人员编制总数6人,全部为行政编制,其中编内在职实有人数5人,退休补助6人。

第二部分:九三学社柳州市委2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

143.17

一、一般公共服务支出

102.90

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、社会保障和就业支出

16.88

上级补助收入


三、卫生健康支出

13.94

事业收入


四、住房保障支出

7.06

经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出


六、附属单位上缴收入


……


、其他收入


……






本年收入合计

143.17

本年支出合计

140.78

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年结转和结余

7.14

年末结转与结余

9.53





收入总计

150.31

支出总计

150.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

143.17

143.17






201

一般公共服务支出

105.28

105.28






20128

民主党派及工商联事务

105.28

105.28






2012801

行政运行

73.97

73.97






2012804

参政议政

31.31

31.31






208

社会保障和就业支出

16.88

16.88






20805

行政事业单位离退休

5.91

5.91






2080501

归口管理的行政单位离退休

5.91

5.91






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.97

10.97






210

卫生健康支出

13.94

13.94






21011

行政事业单位医疗

13.94

13.94






2101101

行政单位医疗

4.66

4.66






2101103

公务员医疗补助

9.28

9.28






221

住房保障支出

7.06

7.06






22102

住房公积金

6.71

6.71






2210203

购房补贴

0.35

0.35






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

140.78 

113.41 

27.37 




201

一般公共服务支出

102.90 

75.53 

27.37 




20128

民主党派及工商联事务

102.90 

75.53 

27.37 




2012801

行政运行

75.53 

75.53 





2012804

参政议政

27.37 


27.37 




208

社会保障和就业支出

16.88 

16.88





20805

行政事业单位离退休

5.91 

5.91 





2080501

归口管理的行政单位离退休

5.91 

5.91





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.97 

10.97





210

卫生健康支出

13.94 

13.94 





21011

行政事业单位医疗

13.94

13.94





2101101

行政单位医疗

4.66

4.66





2101103

公务员医疗补助

9.28

9.28





221

住房保障支出

7.06

7.06





2210201

住房公积金

6.71

6.71





2210203

购房补贴

0.35

0.35





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

143.17 

一、一般公共服务支出

18

102.90 

102.90


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化旅游体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

16.88 

16.88



7


七、卫生健康支出

24

13.94 

13.94



8


八、住房保障支出

25

7.06 

7.06



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

143.17 

本年支出合计

29

140.78

年初财政拨款结转和结余

13

7.14

年末财政拨款结转和结余

30

9.53

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

150.31

合计

34

150.31

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

140.78 

113.41 

27.37 

201

一般公共服务支出

102.90 

75.53 


20128

民主党派及工商联事务

102.90 

75.53 


2012801

行政运行

75.53 

75.53 


2012804

参政议政

27.37 


27.37 

208

社会保障和就业支出

16.88 

16.88


20805

行政事业单位离退休

5.91 

5.91 


2080501

归口管理的行政单位离退休

5.91 

5.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.97 

10.97


210

卫生健康支出

13.94 

13.94 


21011

行政事业单位医疗

13.94

13.94


2101101

行政单位医疗

4.66

4.66


2101103

公务员医疗补助

9.28

9.28


221

住房保障支出

7.06

7.06


2210201

住房公积金

6.71

6.71


2210203

购房补贴

0.35

0.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90.04

302

商品和服务支出 

44.39

30101

 基本工资

21.46

30201

办公费 

8.98

30102

 津贴补贴

15.53

30202

印刷费 

1.17

30103

  资金   

21.08

30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费


30304

手续费 


30106

 伙食补助费


30305

水费 

0.03

30107

 绩效工资


30306

电费 

0.53

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

10.97

30307

邮电费 

1.24

30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


30110

职工基本养老保险缴费

4.66

30309

物业管理费 

1.01

30111

公务员医疗补助缴费

9.28

30310

差旅费

10.28

30113

 住房公积金

7.06

30311

会议费

2.27




30312

培训费

3.21




30313

公务接待费

0.20

30199

 其他工资福利支出


30314

工会经费

1.29




30315

其他交通费用 

4.92

303

对个人家庭的补助 

5.91

30316

其他商品和服务支出

9.26

30301

离休费


310

其他资本性支出

0.44

30302

退休费 

5.91

31001

办公设备购置

0.44




399

其他支出 


人员经费合计

95.95

公用经费合计

44.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.20

0

0

0

0

0.20

0.20

0

0

0

0

0.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项




















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。九三学社柳州市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:九三学社柳州市委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计150.31万元,支出总计150.31万元,与2018年相比,收、支分别增加22.92万元;分别增长18.00%

二、2019年度收入决算情况

本年收入合计143.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入143.17万元;占比100%

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计140.78万元,其中:基本支出113.41万元,占80.56%;项目支出 27.37万元,占19.44%

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 143.17万元、140.78万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各增加19.10万元20.53万元,分别增长15.39%17.07%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出140.78万元,占本年支出合计的100%。与 2018年相比,财政拨款支出增加20.53万元,增长17.07%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出140.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出102.90万元,占73.09%;社会保障和就业(类)支出16.88万元,占11.99%;卫生健康(类)支出13.94万元,占9.90%;住房保障(类)支出7.06万元,占5.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为124.29万元,支出决算为140.78万元,完成年初预算的113.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目主要有绩效经费和在职退休人员经费增加;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为59.68万元,支出决算为75.53万元,完成年初预算的126.56%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据实际情况下达了绩效经费和在职人员经费。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为32.10万元,支出决算为27.37万元,完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为11.02万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是根据国务院统一安排,降低了养老保险单位缴费比例,财政根据实际情况收回部分养老保险支出预算

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.13万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分增资支出预算

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.84万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的191.73%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分2018-2020医保年度的差额

7.住房保障支出(类)住房公积金(项)。年初预算为6.61万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达部分增资支出预算

8.住房保障支出(类)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况下达预算

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2019年度财政拨款基本支出113.41万元,其中:

人员经费95.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金;

公用经费17.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20万元,支出决算为0.20万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年初无预算;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数预算数持平。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018增加0.06万元,增长42.86%,其中:因公出国(境)费支出决 算同上年持平;公务用车购置及运行费支出决算同上年持平;公务接待费支出决算增加0.06万元,增长42.86%。

公务接待费支出增加的主要原因是本年接待人次增加

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.20万元,占100%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.20万元。其中:

    外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.20万元。主要用于接待上级有关部门的考察调研、各地九三学社兄弟单位学习交流等公务接待支出2019年共接待国内来访团组4个、来宾18人次主要是九三学社广西区委、九三学社浙江省委、九三学社天津市委、九三学社来宾市委来柳考察调研。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评没有项目预算绩效。2019年本部门年度一般公共预算支出140.78万元,全部来源于一般公共预算拨款,通过国库单一账户体系从柳州市国库集中支付系统中支付,资金到位及时

(二)部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价结果显示,部门整体支出绩效情况理想,达到部门整体支出申请时设定的各项绩效目标。我单位决算中整体绩效自评结果为97分。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出17.46万元 2018年增加3.93万元,增长29.05%,增加的原因财政部门适当调增了公用经费标准

(二)政府采购支出情况2019年度部门政府采购支出总额0.44万元其中:货物支出0.44万元。

(三)国有资产占用情况截至2019年末部门固定资产价值12.05万元,2016年公务用车改革后不再配备一般公务用车

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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