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中国民主建国会柳州市委员会2024年度部门决算

  • 2025-08-05  柳州政协党派信息员  

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第一部分:中国民主建国会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主建国会柳州市委员会2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:中国民主建国会柳州市委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


  四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释


第一部分:中国民主建国会柳州市委员会概


一、主要职能

中国民主建国会柳州市委员会是致力于中国特色社会主义多党合作事业的参政党地方组织,通过履行参政议政、民主监督和社会服务等职能推动社会主义事业发展进步。

2024年本部门主要职能:

(一)开展理论与实践研究相关活动。

(二)进行春节、三八妇女节、重阳节等节日慰问相关活动。

(三)进行主题教育学习培训、区社会主义学院培训、民建 新会员学习培训等。

(四)购置办公设备。

(五)接待区委及各地市来访单位。

(六)开展各基层组织活动。

(七)开展各项社会服务工作。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

说明(是否单独编制预决算)

1

中国民主建国会柳州市委员会

行政单位

单独编制预算和决算

第二部分:中国民主建国会柳州市委员会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

222.45

一、一般公共服务支出

136.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

56.59

九、卫生健康支出

17.11

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

12.36

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

222.45

本年支出合计

222.45

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

收入总计

222.45

支出总计

222.45

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


公开02表

收入决算表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

222.45

222.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

136.40

136.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

136.40

136.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

127.57

127.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

8.82

8.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.59

56.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.59

56.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

30.42

30.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.11

17.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.11

17.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


公开03表

支出决算表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助

支出

功能分类科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

222.45

213.63

8.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

136.40

127.57

8.82

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

136.40

127.57

8.82

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

127.57

127.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

8.82

0.00

8.82

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.59

56.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.59

56.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

30.42

30.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.11

17.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.11

17.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨

国有资本经营预算财政

拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

222.45

一、一般公共服务支出

33

136.40

136.40

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

56.59

56.59

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

17.11

17.11

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

12.36

12.36

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

222.45

本年支出合计

59

222.45

222.45

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

合计

32

222.45

合计

64

222.45

222.45

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

222.45

213.63

8.82

201

一般公共服务支出

136.40

127.57

8.82

20128

民主党派及工商联事务

136.40

127.57

8.82

2012801

行政运行

127.57

127.57

0.00

2012804

参政议政

8.82

0.00

8.82

208

社会保障和就业支出

56.59

56.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.59

56.59

0.00

2080501

行政单位离退休

30.42

30.42

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

0.00

210

卫生健康支出

17.11

17.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.11

17.11

0.00

2101101

行政单位医疗

8.51

8.51

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.60

8.60

0.00

221

住房保障支出

12.36

12.36

0.00

22102

住房改革支出

12.36

12.36

0.00

2210201

住房公积金

12.02

12.02

0.00

2210203

购房补贴

0.34

0.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

经济分类科目代

科目名称

金额

经济分类科目代

科目名称

金额

经济分类科目代

科目名称

金额

301

工资福利支出

157.80

302

商品和服务支出

24.92

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

33.78

30201

办公费

1.96

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

27.63

30202

印刷费

0.24

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

40.99

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.20

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.45

30206

电费

0.88

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

8.72

30207

邮电费

1.80

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

8.51

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

8.60

30209

物业管理费

0.16

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.11

30211

差旅费

3.19

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

12.02

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.47

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

30.90

30215

会议费

0.41

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.38

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

4.97

30217

公务接待费

0.23

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

25.45

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.18

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.45

30229

福利费

0.56

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

7.77

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.03

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.51

人员经费合计

188.70

公用经费合计

24.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:中国民主建国会柳州市委员会                                                                            金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购

置费

公务用车运行维

护费

小计

公务用车购

置费

公务用车运行维

护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:中国民主建国会柳州市委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入222.45万元,其中本年收入222.45万元,较2023年度决算数减少20.60万元,下降8.48%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入222.45万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少20.60万元,下降8.48%,主要原因是:一是经费压减;二是项目未开展;三是在职人员减少,调出1人,导致相对应的经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

4.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平,无增减变动。

5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平,无增减变动。

6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平,无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平,无增减变动。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平,无增减变动。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

10.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

(二)本部门2024年度总支出222.45万元,其中本年支出222.45万元,较2023年度决算数减少20.60万元,下降8.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)136.40万元,主要用于:主要用于在职人员工资福利支出,日常公用经费支出,项目经费支出等维持单位业务运行产生的费用支出。较2023年度决算数减少20万 元,下降12.79%,主要原因是:一是经费压减;二是项目未开展;三是在职人员减少,调出1人,导致相对应的经费支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)56.59万元,主要用于:在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2023年度决算数增加3.48万元,增长6.55%,主要原因是:在职人员增级增资引起的经费增加。

3.卫生健康支出(类)17.11万元,主要用于:在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较2023年度决算数增加0.45万元,增长2.70%,主要原因是:在职人员增级增资引起的经费增加。

4.住房保障支出(类)12.36万元,主要用于:在职人员住房公积金单位负担缴费部分。较2023年度决算数减少4.52万元,下降26.78%,主要原因是:在职人员减少,调出1人,导致相对应的经费支出减少。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平,无增减变动。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平,无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出222.45万元,较 2023年度决算数减少20.60万元,下降8.48%。其中:基本支出213.63万元,项目支出8.82万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算205万元,支出决算222.45万元,完成年初预算的108.51%。

支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为120.73万元,支出决算为127.57万元,完成年初预算的105.67%。决算数高于预算数的主要原因是:一是2023年未结清费用重新下达支付,二是下达2023年公务员年度考核奖预发。

(二)一般公共服务支出(类民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为22.08万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的39.95%。决算数低于预算数的主要原因是:一是经费压减;二是项目未开展。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)年初预算为5.82万元,支出决算为30.42万元,完成年初预算的522.68%。决算数高于预算数的主要原因是:下达离退休干部丧葬抚恤费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.45万元,支出决算为17.45万元,完成年初预算100% 。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.72万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算100% 。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.51万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算100% 。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8.60万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算100% 。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.09万元,支出决算为12.02万元,完成年初预算的91.83%。决算数低于预算数的主要原因是:在职人员减少,调出1人,导致相对应的经费支出减少。

   (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0.34万元。决算数高于预算数的主要原因是:年中追加下达2024年购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出213.63万元,其中:人员经费188.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费24.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为149.90万元,支出决算为157.80万元,完成年初预算的105.27%。决算数高于预算数的主要原因是:有上年剩余未支付款项重新下发进行支付以及年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有一是2023年未结清费用重新下达支付,二是下达2023年公务员年度考核奖预发。

(二)商品和服务支出年初预算为25.52万元,支出决算为24.92万元,完成年初预算的97.65%。决算数低于预算数的主要原因是:财政经费压减。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为7.50万元,支出决算为30.90万元,完成年初预算的412%。决算数高于预算数的主要原因是:增加离退休干部丧葬抚恤费。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,与去年相比无变化,与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,与去年相比无变化,与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.26万元,支出决算为0.23万元,比预算减少0.03万元,低于预算的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。较2023年决算数增加0.13万元,增长130%,主要原因是:接待人次增加。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.23万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与2023年决算数持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与2023年决算数持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。 与2023年决算数持平,无增减变动。2024年,中国民主建国会柳州市委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出预算为0.26万元,支出决算为0.23万元,比预算减少0.03万元,低于预算的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。较2023年决算数增加0.13万元,增长130%,主要原因是:接待人次增加。国内公务接待批次1次,人次16次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为25.52万元,支出决算为24.92万元,比预算减少0.60万元,低于预算的主要原因是:财政经费压减。较2023年决算数增加0.02万元,增长0.08%,主要原因是:工资福利增长,按比例计算的公用经费也随之增长。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;离退休干部服务用车0辆;其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金222.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看,部门整体支出自评得分为93.01分。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看,该项目整体按照原预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“一等”。

共组织对“离退休干部丧葬抚恤费”1个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出25.45万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我部门项目支出开展情况基本符合预期,达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“一等”,预算执行率达到了100%。

(二)部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标,共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:

离退休干部丧葬抚恤费项目自评综述:全年预算数25.45万元,执行数25.45万元,执行率为100%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。暂时未发现问题。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称

离退休干部丧葬抚恤费

项目编码

450200230313700006016

项目实施单位

137001-中国民主建国会柳州市委员会

主管部门

137-中国民主建国会柳州市委员会

预算执行情况

(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

0.00

25.45

25.45

25.45

100.00

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本级

0.00

25.45

25.45

25.45

100.00

政府性基金

——

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度绩效目标

2024年安排发放

自评得分(满分100分)

100

预算执行(10分)

10.00

项目

绩效

目标

衡量

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要

描述

偏差原因及改进措

产出指标

数量指标

政策补助覆盖全部补贴对象

=100%

20

1

20

已完成

质量指标

补助补贴资金支出合规性

1

10

100

10

已完成

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

=100%

10

100

10

已完成

成本指标

政策补助补贴标准

=254477.66元

10

254477.66

10

已完成

效益指标

经济效益

对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度

≥100%

10

100

10

已完成

社会效益

对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度

≥100%

10

100

10

已完成

生态效益

对美化环境、保护资源的改善或影响程

≥100%

5

100

5

已完成

可持续影响

健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障

≥100%

5

100

5

已完成

满意度指标

服务对象满意度

公众满意度

≥100%

10

100

10

已完成

自评

分析

全年目标完成

情况

年内完成

绩效目标偏离

原因分析

整改措施及建

其他需说明问












第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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